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請問一下,我公司22年買了兩塊地,23年買了一塊地,之前的會計把地計入無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)攤銷計入在建工程對嗎?當(dāng)時沒有繳納契稅,上個月才繳納契稅!公司現(xiàn)在在邊建邊運營中,契稅計入無形資產(chǎn)中,攤銷應(yīng)該記哪里?

84785033| 提問時間:07/06 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,買了地做無形資產(chǎn),這個正確的攤銷,做的在建工程不對,應(yīng)該做到管理費用或者是根據(jù)使用部門來。 現(xiàn)在這個契稅一塊再合并到無形資產(chǎn),再增加無形資產(chǎn),借無形資產(chǎn)貸銀行存款,按照合并之后的價值來計提折舊。
07/06 10:19
84785033
07/06 10:41
請問前面的計入在建工程的需要紅沖嗎?賬該怎么做?
84785033
07/06 10:42
分錄呢?怎么寫?
郭老師
07/06 10:43
借管理費用貸在建工程折舊改成這個。
84785033
07/06 10:59
非常感謝
郭老師
07/06 11:01
不用客氣,工作愉快。
84785033
07/06 11:05
有一部分是生產(chǎn)車間占比40%左右,10%是辦公區(qū)和員工宿舍,還有50%,正在建設(shè)廠房,該怎么記攤銷合適!分錄怎么寫?
郭老師
07/06 11:06
辦公區(qū)和住宿的能分開嗎?
84785033
07/06 11:09
不太清楚,能分開怎么做?分不開又怎么做?
郭老師
07/06 11:12
分不開的,那都寫管理費用把辦公費 能翻開分開的分別做管理費用辦公費和管理費用福利費。
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