問題已解決
請問老師,2022年的進項發(fā)票異常,稅局讓這個月轉(zhuǎn)出來,進項稅在所屬期2024年6月轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅在2024年2季度減掉,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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速問速答同學(xué)你好,直接在2024年6月做賬務(wù)處理,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅申報時,直接減成本金額,賬上不做處理即可。
07/04 14:13
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07/04 14:17
對方是欠稅現(xiàn)已經(jīng)恢復(fù)正常了,只是我方稅局還未收到解除異常通知,稅局說先轉(zhuǎn)出來等收到解除通知再繼續(xù)抵扣
王雁鳴老師
07/04 14:18
同學(xué)你好,是的,可以按稅務(wù)局要求處理。
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07/04 14:20
那請問老師我這個應(yīng)該怎么反饋啊,業(yè)務(wù)是真實的
王雁鳴老師
07/04 14:32
同學(xué)你好,選擇那個可扣除(待扣除)處理比較好。
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07/04 14:33
好的,謝謝老師
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07/04 15:01
老師,麻煩再問您一下,成本我賬上不做處理我報表和企業(yè)所得稅的利潤總額就不一致了呢,因為稅局讓我在2024年2季度的成本里面減去那個金額,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
王雁鳴老師
07/04 15:15
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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