問題已解決

老師,我2023年計(jì)提和發(fā)放社保與工資時(shí),按照片圖片的方式計(jì)提跟發(fā)放的,我現(xiàn)在有幾個(gè)問題? 1.我在計(jì)提社保個(gè)人部分時(shí),是不是重復(fù)計(jì)提了個(gè)人部分到應(yīng)付工資里面? 2.如果我重復(fù)計(jì)提了,我的應(yīng)付工資貸方增加,那我借方記錯(cuò)的是什么科目,就是相當(dāng)于,如果是我現(xiàn)在計(jì)提錯(cuò)了,我要沖回來,我沖銷的分錄應(yīng)該怎么做。 3.這個(gè)業(yè)務(wù)是2023年的,我調(diào)整了報(bào)表之后,需要調(diào)整2023年的賬目嗎?還是直接在2024年沖銷就可以。 謝謝老師

84785028| 提問時(shí)間:07/04 13:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好。計(jì)提個(gè)人社保,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款~社保公積金
07/04 13:59
小林老師
07/04 13:59
是需要在24年調(diào)整23年報(bào)表
84785028
07/04 14:03
老師您回答的都不是我問的問題?
小林老師
07/04 14:07
1分錄是錯(cuò)誤的,單位社保通過應(yīng)付職工薪酬社保
小林老師
07/04 14:09
回復(fù)你正確分錄 計(jì)提應(yīng)發(fā)工資,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資 計(jì)提單位社保,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬社保 計(jì)提個(gè)人社保,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款 計(jì)提個(gè)人所得稅,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785028
07/04 14:14
那第二個(gè)問題,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖銷?去年的怎么沖銷,當(dāng)年的怎么沖銷
小林老師
07/04 14:20
原來的分錄科目不變,紅字沖回,涉及損益科目,用以前年度損益調(diào)整替代
84785028
07/04 14:36
那我去年跟今年都一筆筆的沖銷嗎?要是這樣我就不用問了,直接一筆筆沖,再把對(duì)的做一遍不就行了。
小林老師
07/04 14:52
這個(gè)才是標(biāo)準(zhǔn)做法,方便核對(duì),否則部分沖,后期很難核對(duì)
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