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一般納稅人13稅率、固定資產(chǎn)車、進項未抵扣、處置怎么做分錄?

84785045| 提問時間:07/04 08:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉到營業(yè)外收支
07/04 08:55
84785045
07/04 08:59
處置這個月底還需要計提折舊么?開的普票開給的個人按3的稅率、那我申報的時候也是按照3么?
東老師
07/04 09:00
當月還是需要計提折舊的
84785045
07/04 09:29
申報呢?我按照什么稅率
東老師
07/04 09:30
你這個汽車是什么時候購買的呢?為什么沒有抵扣進項稅額?
84785045
07/04 09:45
21年買的新車、不知道為什么沒有抵扣、可能之前的會計忘了或者其他原因、我也不是太了解、我剛來
東老師
07/04 09:46
那這個開票的稅率就是13%的稅率。
84785045
07/04 10:33
老師、那我現(xiàn)在按照3的稅率已經(jīng)開出了在6月份、這得怎么處理???
東老師
07/04 10:34
這個是需要沖銷這個發(fā)票的。
84785045
07/04 10:39
那我這個申報的話、還得按照3個點的申報唄?我是否可以先6月份勾選認證、7月份紅沖? 7月份在正常開具13個點的發(fā)票處置給個人?
東老師
07/04 10:40
對,申報的時候先按照3%申報,然后紅沖再按照13%開票
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