問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年11月份,再做結(jié)轉(zhuǎn)本月進銷稅額,少結(jié)轉(zhuǎn)了進項稅額,借:銷項稅額 貸:進項稅額 貸:未交增值稅,做這步時候進項結(jié)轉(zhuǎn)少了,跨年了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么做分錄調(diào)整過來
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速問速答借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
同時,調(diào)整未分配利潤:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
07/03 16:18
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