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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師今年4月繳納去年企業(yè)所得稅,這分錄該怎么做啊,去年企業(yè)所得稅也沒(méi)有做計(jì)提
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補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
07/03 10:45
84785019
07/03 10:49
繳納23年的附加稅呢
宋生老師
07/03 10:52
你好!也是一樣,只是所得稅改成附加稅。
比如應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅。
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