問題已解決

開票時選擇稅收編碼時選錯了,把銷售貨物填成了技術(shù)服務(wù),報(bào)稅的時候只能按實(shí)際開票的分類編碼,銷售貨物和技術(shù)服務(wù)的金額來填申報(bào)表嗎?可以把它調(diào)過來按正確金額填嗎?

84784978| 提問時間:07/01 14:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個是可以正常調(diào)整的,這個不影響
07/01 14:09
84784978
07/01 14:09
系統(tǒng)會自動識別到數(shù)據(jù)嗎?
84784978
07/01 14:10
現(xiàn)在系統(tǒng)里面都有數(shù)據(jù)
小鎖老師
07/01 14:10
嗯對,這個是會的哈
84784978
07/01 14:10
修改后和系統(tǒng)數(shù)據(jù)就對不上
小鎖老師
07/01 14:13
差額的話這個也不知道是嗎
84784978
07/01 14:27
知道呀,但是申報(bào)增值稅的時候,銷售貨物和服務(wù)要分別填金額
小鎖老師
07/01 14:41
是分開填寫,只是稅率不一樣而已,這個的話,相當(dāng)于你開票和實(shí)際是不一樣的
84784978
07/01 15:43
稅率相同,這種是不是應(yīng)該將錯就錯?
小鎖老師
07/01 15:44
嗯對,是這樣就可以的這個
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