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這道題我理解遞延所得稅資產(chǎn)就是可抵扣暫時性差異,未來扣當(dāng)期+,所以就是150+10=160

84785042| 提問時間:06/30 23:57
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遞延所得資產(chǎn)會計分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 遞延所得稅負(fù)債 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債 所以本期所得稅費用=150-10=140
07/01 00:12
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