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這道題我理解遞延所得稅資產(chǎn)就是可抵扣暫時性差異,未來扣當(dāng)期+,所以就是150+10=160
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速問速答遞延所得資產(chǎn)會計分錄
借:遞延所得稅資產(chǎn)
貸:所得稅費用
遞延所得稅負(fù)債
借:所得稅費用
貸:遞延所得稅負(fù)債
所以本期所得稅費用=150-10=140
07/01 00:12
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這道題我理解遞延所得稅資產(chǎn)就是可抵扣暫時性差異,未來扣當(dāng)期+,所以就是150+10=160
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