問題已解決

請問我公司與甲方公司簽訂勞務(wù)合同,又與乙方公司簽訂了派遣用工,乙方派遣工人到我公司上班,但工資由甲方公司代發(fā),然后,乙方開票給我公司,我公司再開票給甲方公司,請問我公司該如何做分錄?

84784989| 提問時間:06/27 15:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 乙方開票給我公司 借:費用、成本 貸:銀行存款 我公司再開票給甲方公司 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
06/27 15:40
84784989
06/27 15:45
那我公司先借款給乙方公司發(fā)工資該如何做賬呢?謝謝
小菲老師
06/27 15:46
我公司先借款給乙方公司發(fā)工資該如何做賬呢 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84784989
06/27 15:55
然后等甲方發(fā)工資時,乙方給我公司開票,我公司做,借:費用成本,貸:應(yīng)收賬款
小菲老師
06/27 15:55
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84784989
06/27 16:03
因為開的票里包含了之前的借款,如果分錄做成,借:費用成本,貸:應(yīng)收賬款,那之前做的借款就一直掛在其他應(yīng)收款這個科目里
小菲老師
06/27 16:05
同學(xué),你好 其他應(yīng)收款,和應(yīng)收賬款對沖就行
84784989
06/27 16:08
這個應(yīng)該怎么對沖呢,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小菲老師
06/27 16:09
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收款
84784989
06/27 16:13
好的,謝謝老師
小菲老師
06/27 16:45
不客氣,祝工作順利
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~