問題已解決
老師,您好,我們公司有用收錢吧收了課程款項,因為手續(xù)費發(fā)票是跨月才能收到,所以我先做的分錄是這樣:借:其他貨幣資金-拉卡拉,貸:預(yù)付賬款-拉卡拉手續(xù)費,預(yù)收賬款-拉卡拉,等收到發(fā)票時,借:財務(wù)費用-拉卡拉手續(xù)費,貨:預(yù)付賬款-拉卡拉手續(xù)費,請老師看下這樣是否可以?
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速問速答同學(xué)你好
這樣做是可以的。在實際操作中,由于手續(xù)費發(fā)票跨月才能收到,因此在當(dāng)月可以先將手續(xù)費計入預(yù)付賬款,待收到發(fā)票后再將其轉(zhuǎn)入財務(wù)費用
06/26 09:49
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