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請問增值稅抵扣了 項目預繳的增值稅,應該怎么做稅金結轉的賬務處理呀

84784989| 提問時間:06/24 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個你可以借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-預交稅金
06/24 11:50
84784989
06/24 11:56
之前是老板繳納的預繳增值稅 走的報銷 應該怎么處理呀 做的是其他應付
宋生老師
06/24 12:00
你好,這個是借應交稅費-應交增值稅-預交稅金 貸其他應付款
84784989
06/24 16:27
請問結轉是這樣做嗎? 報銷就賬務處理 借 應交稅費 預繳增值稅 貸 其他應付款?
宋生老師
06/24 16:27
你好,是的,就這樣就行了
84784989
06/24 16:32
但是問題是我們報銷可能會比較多,是不是做 借 預繳稅費 其他應付款(其他的費用) 貸 銀行存款呢
宋生老師
06/24 16:34
你好,是的就是這樣做
84784989
06/24 16:34
好的 好的 謝謝老師 確定沒問題就可以了 嘿嘿嘿
宋生老師
06/24 16:36
你好,不用客氣的了。
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