問題已解決

老師,一般人,怎么交稅,里有進(jìn)項票,到不知道認(rèn)證多少,交多少,如果用稅負(fù)率反推進(jìn)項,最后的應(yīng)交增值稅只是交了一部分,剩下的當(dāng)期稅款什么時間繳納?

84784956| 提問時間:06/24 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
按稅負(fù)率公式倒推 增值稅稅負(fù)率=(銷項-進(jìn)項)/不含稅收入
06/24 11:07
84784956
06/24 13:35
倒退我會算應(yīng)該認(rèn)證多少稅額發(fā)票,但是不明白,我當(dāng)期假如是應(yīng)交增值稅是500,到我按稅負(fù)率算應(yīng)交是100,那剩下那400的增值稅啥時候交,
樸老師
06/24 13:35
剩下的四百不是用進(jìn)項抵扣了嗎
84784956
06/24 16:15
不對吧,案例:銷售額8849.55? 銷項稅 1150.44 稅負(fù)率0.01乘以8849.55 =88.5元當(dāng)月應(yīng)交增值稅 1150.44-88.5=1061.94是當(dāng)月要抵扣的稅 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本是7700,7700乘以0.13=1001 實際當(dāng)月應(yīng)交1150.44-1001=149.44,但我只交了88.5。剩149.44-88.5=60.94元,什么時候交
樸老師
06/24 16:22
當(dāng)月應(yīng)交增值稅為1150.44,而實際只交88.5,剩余60.94未交。這部分剩余稅款通常會在后續(xù)的納稅申報中進(jìn)行繳納。 具體的繳納時間取決于你的納稅申報周期。一般來說,企業(yè)需要按照規(guī)定的時間(如每月、每季度等)進(jìn)行增值稅的納稅申報和繳納。在申報時,會根據(jù)當(dāng)期的銷售額、進(jìn)項稅額等計算出應(yīng)繳納的增值稅額,并扣除已繳納的部分,得出剩余應(yīng)繳納的稅款。
84784956
06/24 16:31
每一期都這樣循環(huán),按稅負(fù)率交稅,都會有剩余稅款沒繳納,怎么處理呢
樸老師
06/24 16:36
怎么會有剩余稅款沒繳納呢?按稅負(fù)率倒推出來的是正好的呀
84784956
06/24 17:03
我好像是明白過來了,剩余稅款應(yīng)該是被算出來的進(jìn)項稅抵扣了對吧
樸老師
06/24 17:08
對的 是這樣理解的
84784956
06/24 17:11
當(dāng)庫存都賣沒時,待認(rèn)證進(jìn)項稅也正好沒有,都抵扣完后,所有庫存商品都是按照這一個稅負(fù)率繳納增值稅對嘛
樸老師
06/24 17:16
同學(xué)你好 對的 是按收入計算的
描述你的問題,直接向老師提問
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