當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,借方應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)是什么意思呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,應(yīng)當(dāng)是工資計(jì)提的工資少了,金額顯示貸方負(fù)數(shù)
2024 06/20 15:25
84784963
2024 06/20 15:54
老師,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)單位撥付的于經(jīng)營無關(guān)的補(bǔ)貼,入營業(yè)外收入,二級(jí)明細(xì)是政府補(bǔ)助還是其他呢,還是都行呢
84784963
2024 06/20 15:55
老師我新建了一個(gè)二級(jí)明細(xì)。就按照他們讓開票的內(nèi)容寫的二級(jí)明細(xì),這樣應(yīng)該就可以
高輝老師
2024 06/20 15:58
你好,不能區(qū)分的,寫到營業(yè)外收入-其他吧
按照開票的新建營業(yè)外收入二級(jí)科目沒問題的
84784963
2024 06/20 16:11
老師,小規(guī)模納稅人 2024.5月匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬?
高輝老師
2024 06/20 16:19
你好,最好用以前年度損益
借:以前年度損益調(diào)整
? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
? ?貸:銀行存款
84784963
2024 06/20 16:21
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整哈,有利潤分配 未分配利潤??梢灾苯舆M(jìn)入當(dāng)期損益嗎?
高輝老師
2024 06/20 16:24
最好建一個(gè)科目,多數(shù)企業(yè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也這么做
也有少數(shù)公司做,會(huì)在報(bào)表里顯示所得稅費(fèi)用,季度計(jì)算稅的時(shí)候要剔除
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸;銀行出口
84784963
2024 06/20 16:26
老師,這是我看視頻學(xué)的。您看這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
高輝老師
2024 06/20 16:29
結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
? ?貸:以前年度損益調(diào)整
你發(fā)的和我做的是一樣的,只是沒有從以前年度損益過
高輝老師
2024 06/20 16:31
(1)補(bǔ)提所得稅時(shí):
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅
(2)繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅
貸:銀行存款
(3)月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
84784963
2024 06/20 16:31
那我可以按照我發(fā)的分錄做賬嗎?不從以前年度損益過渡
高輝老師
2024 06/20 16:33
也行啊,最后結(jié)果一樣的,不做 所得稅費(fèi)用 科目就可以的
閱讀 5972