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老師,借方應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)是什么意思呀?

84784963| 提問時(shí)間:2024 06/20 15:24
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)當(dāng)是工資計(jì)提的工資少了,金額顯示貸方負(fù)數(shù)
2024 06/20 15:25
84784963
2024 06/20 15:54
老師,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)單位撥付的于經(jīng)營無關(guān)的補(bǔ)貼,入營業(yè)外收入,二級(jí)明細(xì)是政府補(bǔ)助還是其他呢,還是都行呢
84784963
2024 06/20 15:55
老師我新建了一個(gè)二級(jí)明細(xì)。就按照他們讓開票的內(nèi)容寫的二級(jí)明細(xì),這樣應(yīng)該就可以
高輝老師
2024 06/20 15:58
你好,不能區(qū)分的,寫到營業(yè)外收入-其他吧 按照開票的新建營業(yè)外收入二級(jí)科目沒問題的
84784963
2024 06/20 16:11
老師,小規(guī)模納稅人 2024.5月匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬?
高輝老師
2024 06/20 16:19
你好,最好用以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? ?貸:銀行存款
84784963
2024 06/20 16:21
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整哈,有利潤分配 未分配利潤??梢灾苯舆M(jìn)入當(dāng)期損益嗎?
高輝老師
2024 06/20 16:24
最好建一個(gè)科目,多數(shù)企業(yè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也這么做 也有少數(shù)公司做,會(huì)在報(bào)表里顯示所得稅費(fèi)用,季度計(jì)算稅的時(shí)候要剔除 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行出口
84784963
2024 06/20 16:26
老師,這是我看視頻學(xué)的。您看這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
高輝老師
2024 06/20 16:29
結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 你發(fā)的和我做的是一樣的,只是沒有從以前年度損益過
高輝老師
2024 06/20 16:31
(1)補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 (3)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784963
2024 06/20 16:31
那我可以按照我發(fā)的分錄做賬嗎?不從以前年度損益過渡
高輝老師
2024 06/20 16:33
也行啊,最后結(jié)果一樣的,不做 所得稅費(fèi)用 科目就可以的
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