問題已解決

前期已經(jīng)報(bào)銷付款,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票作廢了,可以這個月報(bào)銷發(fā)票金額少報(bào)銷一部分嗎?少報(bào)銷這部分嗎?

84785029| 提問時(shí)間:06/20 13:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,可以的,我們摘要上寫上:幾月幾號憑證的發(fā)票在這個憑證里
06/20 13:49
84785029
06/20 13:55
前期憑證需要摘要寫上嗎 后期可以少報(bào)銷這部分對嗎
廖君老師
06/20 14:00
您好,前期憑證需要摘要在賬套里添加一下信息,這樣我們時(shí)間長了看到也能記憶起來, 后期可以少報(bào)銷這部分
84785029
06/20 15:03
上年多計(jì)提的費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增,會計(jì)需要處理嗎
廖君老師
06/20 15:05
您好,如果我們對應(yīng)科目有往來科目,要處理的,不能掛著這個虛的 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))? 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?jì)利潤沒有變不會因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。
84785029
06/20 15:14
就是更正財(cái)務(wù)報(bào)表匯算清繳按照正確報(bào)表申報(bào)對嗎
廖君老師
06/20 15:18
您好,是的是的,就是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)哦
84785029
06/20 15:42
可以不調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接匯算清繳調(diào)增嗎
廖君老師
06/20 15:50
您好,那不行的呀,我們賬不調(diào),?應(yīng)付賬款?不是一直掛在賬上么,這個不行
84785029
06/20 16:02
可以財(cái)務(wù)調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目、然后匯算清繳直接調(diào)增嗎?不更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
廖君老師
06/20 16:03
您好,如果我們只是稅會差異的調(diào)整,確實(shí)不用調(diào)賬的,現(xiàn)在我們有應(yīng)付賬款是不對呀,不調(diào)整我們報(bào)表就不對的,這個應(yīng)付賬款付給誰呀,對不對呀
84785029
06/20 16:07
調(diào)賬然后匯算清繳直接調(diào)增可以嗎
廖君老師
06/20 16:08
您好,是的,年報(bào)和匯繳是按調(diào)整后的報(bào)表來申報(bào)的
84785029
06/20 16:12
我看很多老師說、直接調(diào)增、財(cái)務(wù)報(bào)表不改 這樣可以嗎
廖君老師
06/20 16:15
您好,那是人家賬沒有錯,比如?招待費(fèi),無票費(fèi)用調(diào)增,咱這個有應(yīng)付賬款呀
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