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老師,報銷的費用發(fā)票沒開過來,怎么做賬務處理
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速問速答您好,這個你們付了錢了嗎
06/18 11:16
84785028
06/18 11:18
老師,就是公司每個月交的電費和水費都是員工先墊付的,沒有開發(fā)票,等到年底一次性開發(fā)票,是讓員工年底開了發(fā)票再來一次性報銷,還是每次拿繳費單據(jù)報銷呢?
劉艷紅老師
06/18 11:22
員工開了發(fā)票再報銷就可以了
84785028
06/18 11:23
老師,那要等到年底才開票,現(xiàn)在每月的水費也就幾十元錢,不報銷嗎
劉艷紅老師
06/18 11:38
沒有發(fā)票報銷,到時票也沒有,做了賬也會很亂的
84785028
06/18 13:24
老師,您的意思是現(xiàn)在不行報銷,等年底拿到發(fā)票再一起報銷對嗎?
劉艷紅老師
06/18 13:50
對呀,現(xiàn)在都沒有發(fā)票,你也不好做賬呀
84785028
06/18 14:27
老師,我能否現(xiàn)在按沒票報銷分錄要寫:借:管理費用等 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款,等以后發(fā)票來了再紅沖
劉艷紅老師
06/18 14:30
也可以的,這樣沒有問題
84785028
06/19 10:55
老師,是為是沒有發(fā)票就給報銷入賬,所做的分錄和收到發(fā)票做的是一樣的,所以必須要做個臺賬,不然到時候很容易忘記沖銷處理對嗎
劉艷紅老師
06/19 10:56
是的, 是的,就是這樣的
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