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本月款已收到,貨已發(fā)出,發(fā)票沒開,怎么做賬務(wù)處理

84785030| 提問時(shí)間:2020 04/02 16:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2020 04/02 16:02
84785030
2020 04/02 16:14
那老師次月發(fā)票到了怎么做賬務(wù)處理
meizi老師
2020 04/02 16:26
你好 次月收到發(fā)票 你不是銷售嗎 你是自己開票出去 你就紅沖無票收入 。按發(fā)票在做一筆 紅沖: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款 在做一筆 按開票 : 借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785030
2020 04/02 16:44
謝謝老師,
84785030
2020 04/02 16:45
老師,公司給其他個(gè)人打款,怎么做賬務(wù)處理
meizi老師
2020 04/02 16:50
你好 要看是打款的什么業(yè)務(wù) 好判斷分錄
84785030
2020 04/02 17:09
沒啥業(yè)務(wù),就是給個(gè)人的付款
meizi老師
2020 04/02 17:14
你好 那要還你們的話 就做 借其他應(yīng)收款- 某個(gè)人貸銀行存款
84785030
2020 04/02 22:51
老師情況是這樣的,我們公司是一個(gè)商貿(mào)公司,買進(jìn)賣出類型的,現(xiàn)在老板的一個(gè)朋友,通過我們公司的名義,購(gòu)進(jìn)商品然后再賣出去(采購(gòu)款和銷售款走的我們公司的銀行賬),然后把這中間的利潤(rùn)轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶!請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,而且要和公司的利潤(rùn)不沖突分開,老板的朋友通過我們公司和a公司采購(gòu)了價(jià)值154000元的貨(發(fā)票開給我們公司),然后通過我們公司237600元賣給b公司(發(fā)票我公司開),我們公司再把這中間的利潤(rùn)轉(zhuǎn)到他朋友的個(gè)人賬戶,前提是要把我們利潤(rùn)和他朋友的分開,應(yīng)收賬款和應(yīng)付也和他朋友分開,怎么具體做賬務(wù)處理
meizi老師
2020 04/03 09:06
你好 你做購(gòu)進(jìn) 和銷售處理 。 然后分別體現(xiàn) 把這部分做明細(xì)
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