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老師您好,請問增值稅月底正確是這樣做對嗎, 借:銷項稅 貸:進項 轉(zhuǎn)出未交 借:轉(zhuǎn)出未交 貸:未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交附加稅 月初:借:應(yīng)交附加稅 未交增值稅 貸:銀行存款

84784958| 提問時間:06/14 09:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,你的會計分錄是正確的
06/14 10:00
84784958
06/14 10:05
那如果月底那些都沒有做,月初繳納了的話應(yīng)該怎么做那
暖暖老師
06/14 10:05
沒有怎么繳納啊 具體
84784958
06/14 10:08
不是我的意思是,月末假設(shè)沒做上述憑證,那么本月實際交了增值稅及附加稅之后,應(yīng)該怎么做賬
暖暖老師
06/14 10:09
也需要補上上月的這些分錄
84784958
06/14 10:13
但是這個月結(jié)賬了怎么辦,?就是上個月已經(jīng)沒法補的那種
暖暖老師
06/14 10:14
補在這個月不妨礙的這個稅金分錄
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