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老師您好,請(qǐng)問增值稅月底正確是這樣做對(duì)嗎, 借:銷項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交 借:轉(zhuǎn)出未交 貸:未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交附加稅 月初:借:應(yīng)交附加稅 未交增值稅 貸:銀行存款

84784958| 提問時(shí)間:06/14 09:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
06/14 10:00
84784958
06/14 10:05
那如果月底那些都沒有做,月初繳納了的話應(yīng)該怎么做那
暖暖老師
06/14 10:05
沒有怎么繳納啊 具體
84784958
06/14 10:08
不是我的意思是,月末假設(shè)沒做上述憑證,那么本月實(shí)際交了增值稅及附加稅之后,應(yīng)該怎么做賬
暖暖老師
06/14 10:09
也需要補(bǔ)上上月的這些分錄
84784958
06/14 10:13
但是這個(gè)月結(jié)賬了怎么辦,?就是上個(gè)月已經(jīng)沒法補(bǔ)的那種
暖暖老師
06/14 10:14
補(bǔ)在這個(gè)月不妨礙的這個(gè)稅金分錄
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