問題已解決
企業(yè)3月報銷了一筆3萬元設(shè)備款項,報銷用的是增值稅電子專用發(fā)票(3月沒有認(rèn)證抵扣)。后因設(shè)備產(chǎn)生爭議,對方公司在4月把發(fā)票沖紅了。6月和對方公司談妥后,對方公司重新開票。這種情況,3月做賬還能否進(jìn)成本?3月做待認(rèn)證進(jìn)項稅額?還是只能在6月進(jìn)成本?
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速問速答你好,同學(xué),是在6月進(jìn)成本
06/14 08:14
84784964
06/14 08:19
3月份就只能把賬改成預(yù)付是不是?固定資產(chǎn)應(yīng)該在4月開始折舊還是7月開始折舊?
venus老師
06/14 08:21
固定資產(chǎn)的話,你們具體什么時候開始使用,從那時開始
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