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老師,本應掛帳,我給做成費用了,去年12月的,我怎么改

84784988| 提問時間:06/13 17:10
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,同學, 借:其他應收款1997 貸管理費用
06/13 17:15
84784988
06/13 17:18
那現(xiàn)在要付錢了,我再寫借庫存現(xiàn)金,貸其他營收款?現(xiàn)金會不會多下了?
麗媛老師
06/13 17:24
你這筆去年做賬的時候不是已經(jīng)付過錢了嗎,為什么還要付,你能把這筆業(yè)務解釋一下嗎
84784988
06/13 17:25
沒付,是我做錯了,應該是掛帳,我給做成付款了
麗媛老師
06/13 17:32
借:庫存現(xiàn)金1997 貸其他應付款1997 借其他應付款1997 貸庫存現(xiàn)金等1997
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