問題已解決
老師,一般納稅人銷項稅,進項稅,未交增值稅,到底哪個是我們應(yīng)交的增值稅。本月未抵扣和已抵扣的進項分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答未交增值稅貸方余額是你需要繳納的。
06/12 12:00
郭老師
06/12 12:01
未抵扣的這個認(rèn)證了嗎?什么原因,沒有抵扣。
郭老師
06/12 12:01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
84785018
06/12 12:04
為抵扣是因為進大于銷項啊,之前未抵扣
郭老師
06/12 12:05
第二個分錄就是的
郭老師
06/12 12:06
留底只需要做我上面第一個和第二個,其他的不用做。
84785018
06/12 12:15
好的,我先消化一下
郭老師
06/12 12:16
可以的,可以看一下的。
84785018
06/12 12:24
老師,那購進來沒有賣出去的庫存的稅呢,掛著進項稅一直到認(rèn)證抵扣
郭老師
06/12 12:26
可以的,你不抵扣可以,掛著的。
84785018
06/12 13:06
好的,謝謝老師
郭老師
06/12 13:06
不用客氣,工作愉快。
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