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待抵扣進項稅在實際抵扣時,分錄可以這樣寫嗎 借:應交稅費~待抵扣進項稅 貸:應繳稅費-未交增值稅

84785017| 提問時間:2023 09/05 23:27
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學你好,分錄寫反了吧
2023 09/05 23:45
Xia老師
2023 09/05 23:48
同學你好,待抵扣進項稅額相關會計分錄如下: 企業(yè)取得增值稅抵扣憑證(增值稅專用發(fā)票)時: 借:原材料/庫存商品等 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款/銀行存款 實際抵扣增值稅時: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅
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