問(wèn)題已解決

老師,我公司4月份開(kāi)了一張4.8萬(wàn)的發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅5月申報(bào)時(shí)已經(jīng)交了,然后5月底發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,沖紅后重新開(kāi)了一張,我這個(gè)月申報(bào)5月增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表應(yīng)該咋填呢?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:06/12 10:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,五月份就直接零申報(bào)就可以。
06/12 10:08
84785024
06/12 10:10
老師,跟您確認(rèn)一下,這個(gè)月銷(xiāo)售額一正一負(fù)抵消后就是0,確實(shí)沒(méi)有其他業(yè)務(wù)了,然后就零申報(bào)就行了,是吧?
東老師
06/12 10:12
對(duì),如果沒(méi)開(kāi)其他發(fā)票就是零申報(bào)就行了。
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