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老師,進項稅額我之前少計提的一分錢,現(xiàn)在怎么做賬做平啊,因為是很久之前的了,找不到是哪一筆做錯了,可以這樣做嗎?借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-未交增值稅

84785044| 提問時間:06/11 11:29
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
現(xiàn)在直接調整 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:利潤分配
06/11 11:32
84785044
06/11 11:37
直接調利潤嗎?
家權老師
06/11 11:39
金額小也可以直接沖管理費用-其他
84785044
06/11 15:34
老師,5月開回來的專票,但是員工是在6月拿來報銷的,可以在5抵扣進項嗎
家權老師
06/11 15:36
你可以勾選5月抵扣的
84785044
06/11 15:36
好的在賬上應該怎么做呢?
家權老師
06/11 15:41
在5月先報銷掛其他應付款,6月支付
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