問題已解決

我們是建筑公司,給別的公司開出去勞務(wù)費(fèi),(不是我們收到勞務(wù)費(fèi),是我們給別人開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票)我們的成本都是工人工資,這樣該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么寫分錄?

84784974| 提問時(shí)間:06/09 15:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,你只能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的人工的,沒有其他費(fèi)用
06/09 15:16
84784974
06/09 15:17
那我分錄該怎么寫?
小鎖老師
06/09 15:19
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
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