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單位取得了一張茶葉公司(自產(chǎn)自銷)開的稅率為”免稅“的茶葉發(fā)票,是一張4萬的增值稅普通發(fā)票,這張怎么做賬?

84785026| 提問時間:06/07 15:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 這個茶葉,你是做什么用的
06/07 15:43
84785026
06/07 15:45
辦公室職工或者來人喝的(3萬),也有送人的(1萬)
小菲老師
06/07 15:46
同學(xué),你好 計入管理費(fèi)用-福利費(fèi),管理費(fèi)用-招待費(fèi)
84785026
06/07 15:46
這個稅率怎么計算?上面是“免稅”的。算不算農(nóng)副產(chǎn)品?
小菲老師
06/07 15:48
同學(xué),你好 免稅是對的,你們不能抵扣
84785026
06/07 15:49
放辦公室自己職工喝的,可以計入辦公費(fèi)嗎?
小菲老師
06/07 15:49
同學(xué),你好 不可以的
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