問(wèn)題已解決
上個(gè)月給客戶的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了但是已經(jīng)做賬,上個(gè)月的增值稅也已經(jīng)申報(bào)了,客戶現(xiàn)在要求作廢開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票重新開(kāi)怎么辦啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué),你好
開(kāi)具紅字發(fā)票,再開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票
2024 06/07 09:18
84785043
2024 06/07 09:19
已經(jīng)入賬了也可以紅沖嗎
小菲老師
2024 06/07 09:20
同學(xué),你好
是可以的
84785043
2024 06/07 09:22
已經(jīng)申報(bào)的增值稅表要怎么改呀
小菲老師
2024 06/07 09:24
同學(xué),你好
不需要改的
84785043
2024 06/07 09:27
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就自動(dòng)抵扣了紅沖的金額了嗎
小菲老師
2024 06/07 09:27
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
閱讀 6151