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求助老師,可以幫我解答嗎?我現(xiàn)在遇到一筆業(yè)務(wù),企業(yè)之前交電費(fèi)已經(jīng)開專票,做進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在又開具了電費(fèi)分割單,也收到了款,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬?。?老師:這類業(yè)務(wù)涉及到電費(fèi)的分?jǐn)偤拓?cái)務(wù)處理,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. **收到電費(fèi)發(fā)票時(shí):** 首先,收到電費(fèi)專票時(shí),做進(jìn)項(xiàng)稅額的確認(rèn)和電費(fèi)的初始入賬。 ``` 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等(具體看電費(fèi)的用途) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 ``` 2. **收到電費(fèi)款項(xiàng)(分割單)時(shí):** 第二步,針對分割單,進(jìn)行應(yīng)收電費(fèi)的確認(rèn)。 ``` 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等(可以直接沖減之前的費(fèi)用) ``` 這種處理方式可以確保電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額與費(fèi)用分?jǐn)偟臏?zhǔn)確性。詳細(xì)的會(huì)計(jì)科目應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和對應(yīng)科目進(jìn)行調(diào)整。 如果還有不明細(xì)的問題,請具體說明業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。老師,那老師進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出

84785027| 提問時(shí)間:06/06 13:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,代收代付的這一部分你單位就沒法抵扣了。 借銀行存款貸制造費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
06/06 13:29
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