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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,企業(yè)一年前之前交電費(fèi)已經(jīng)開(kāi)專票,做進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在開(kāi)具了電費(fèi)分割單,也收到了款,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬啊?
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速問(wèn)速答借銀行存款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 06/06 13:17
84784973
2024 06/06 13:18
之前是作為生產(chǎn)成本入賬
84784973
2024 06/06 13:19
老師,能不能做其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2024 06/06 13:21
借銀行存款
借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
可以
84784973
2024 06/06 13:26
要是做其他業(yè)務(wù)收入,稅額怎樣計(jì)提,做銷項(xiàng)稅嗎?
郭老師
2024 06/06 13:26
你可以全額抵扣借銀行存款、
貸其他業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借其他業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本
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