問(wèn)題已解決

老師好,企業(yè)一年前之前交電費(fèi)已經(jīng)開(kāi)專票,做進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在開(kāi)具了電費(fèi)分割單,也收到了款,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬啊?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/06 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 06/06 13:17
84784973
2024 06/06 13:18
之前是作為生產(chǎn)成本入賬
84784973
2024 06/06 13:19
老師,能不能做其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2024 06/06 13:21
借銀行存款 借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 可以
84784973
2024 06/06 13:26
要是做其他業(yè)務(wù)收入,稅額怎樣計(jì)提,做銷項(xiàng)稅嗎?
郭老師
2024 06/06 13:26
你可以全額抵扣借銀行存款、 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本
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