問題已解決
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,還是同一問題,到底需不需要做進項稅額轉出?做進項稅額轉出后面還需要做什么別的會計分錄嗎?還是進項稅額轉出一直掛上面
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速問速答借管理費用
應交稅費應交增值稅進項
貸其他應付款,
5月份借其貸應付款
貸管理費用應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費,應交增值稅轉出未繳增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
06/06 11:43
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