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老師,匯算清繳時候直接按利潤總額繳納的企業(yè)所得稅,沒有計提所得稅費(fèi)用該怎么弄

84784972| 提問時間:06/05 17:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 補(bǔ)計提就可以
06/05 17:02
84784972
06/05 17:08
補(bǔ)計提的分錄和正常計提時的分錄一樣嗎?影響的利潤是不是會在2024年的報表中體現(xiàn)了啊
樸老師
06/05 17:11
涉及損益的要用以前年度損益調(diào)整
84784972
06/05 17:17
新手不太懂啊,能麻煩老師給寫一下分錄嗎
樸老師
06/05 17:18
是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則呢
84784972
06/05 17:23
小企業(yè)姐會計準(zhǔn)則
84784972
06/05 17:32
老師,能收到信息嗎
樸老師
06/05 17:35
同學(xué)你好 可以的 現(xiàn)在給你寫
樸老師
06/05 17:36
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款
84784972
06/05 17:37
老師,我繳納的企業(yè)所得稅是按利潤總額繳納的,相當(dāng)于多交了,沒事吧
84784972
06/05 17:38
還有考試,我的利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不一樣,利潤表中的凈利潤沒有減掉以前虧損,這樣能行嗎
樸老師
06/05 17:44
補(bǔ)交的時候多交了?
84784972
06/05 17:45
對,我沒有計提所得稅費(fèi)用,相當(dāng)于凈利潤多了嘛
樸老師
06/05 17:47
這個沒有呀 就是按利潤總額計提的
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