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A公司2020年營業(yè)收入為20000萬元,適用企業(yè)所得稅率25%,公司全年業(yè)務(wù)招待費支出為100萬元,業(yè)務(wù)宣傳費支出為150萬元,公司招待費的壓力很大,想一想如何減壓?

84784977| 提問時間:06/05 16:05
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你看下你的福利費超標(biāo)了吧,能把它轉(zhuǎn)到一部分福利費吧。
06/05 16:05
郭老師
06/05 16:05
看下你招待費的發(fā)票都是哪些業(yè)務(wù)的?
84784977
06/06 08:22
要多少轉(zhuǎn)到福利費,業(yè)務(wù)招待費利用最大化
郭老師
06/06 08:25
招待費發(fā)生167 按照100抵扣的
郭老師
06/06 08:26
然后福利費他是按工資的14%的你看下現(xiàn)在發(fā)生額是多少了工資是多少?
84784977
06/06 08:29
可以把一部分的業(yè)務(wù)招待費轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)宣傳費嗎
郭老師
06/06 08:30
這個做不到,這個可不行。
84784977
06/06 08:32
企業(yè)經(jīng)常向客戶贈送煙酒、茶葉、土特產(chǎn)等禮品,這部分開支原本應(yīng)納入業(yè)務(wù)招待費的范疇。但如果企業(yè)改為贈送自行生產(chǎn)或委托加工的產(chǎn)品,則這些禮品起到了推廣宣傳的作用,就可作為業(yè)務(wù)宣傳費列支。
郭老師
06/06 08:34
你好,還有一種做法,做銷售費用贈送,然后你視同銷售,但是交稅了 借銷售費用、贈送 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
84784977
06/06 08:38
怎么做稅收籌劃
郭老師
06/06 08:39
你看下你們單位增值稅交的多嗎?如果增值稅交的不多的情況下,你可以按照我上面的視同銷售。這樣的話,你的銷售費用贈送可以全部抵扣的。
84784977
06/06 08:48
是把業(yè)務(wù)招待費全部當(dāng)作視同銷售處理,記入到業(yè)務(wù)宣傳費中?這樣業(yè)務(wù)招待費和業(yè)務(wù)宣傳費所得稅都不用調(diào)整?
郭老師
06/06 08:48
你好,別做廣告宣傳費。你做廣告宣傳費的話,他是按照收入的15%抵扣所得稅了 就是直接銷售費用贈送
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