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某年1月1日甲公司向C公司銷售商品一批,合同售價為400 000元,增值稅52000元,商品生產(chǎn)成本為250000元,已開出增值稅專用發(fā)票,確認(rèn)收入并收到了貨款。2月8日,C公司驗貨后要求給與價格折讓,甲公司同意給與12%的折讓,并退還了貨款。 求:會計分錄

84784961| 提問時間:06/03 21:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 銀行存款452000 貸 主營業(yè)務(wù)收入400000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額52000 借 主營業(yè)務(wù)成本250000 貸 庫存商品250000
06/03 22:00
bamboo老師
06/03 22:01
借 主營業(yè)務(wù)收入400000*12%=48000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額48000*13%=6240 貸 銀行存款54240
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