問(wèn)題已解決

老師 我們工會(huì)專門(mén)有個(gè)賬套 然后按照工會(huì)會(huì)計(jì)制度 做的是借:行政支出福利費(fèi) 但是錢(qián)只給對(duì)方付了一半 按照工會(huì)會(huì)計(jì)制度咋做賬啊

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:06/03 10:52
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你好,未支付的部分計(jì)入其他應(yīng)付款里。
06/03 10:59
84785023
06/03 11:03
那月末結(jié)轉(zhuǎn)呢是借:工會(huì)結(jié)余資金貸:行政支出
余倩老師
06/03 11:05
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)做這個(gè)分錄。
84785023
06/03 11:21
金額是填支付一半的金額還是福利費(fèi)的金額都填呢
余倩老師
06/03 14:02
借方的行政支出是填全部的福利費(fèi)金額。
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