問題已解決
老師 我們工會專門有個賬套 然后按照工會會計制度 做的是借:行政支出福利費 但是錢只給對方付了一半 按照工會會計制度咋做賬啊
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速問速答你好,未支付的部分計入其他應(yīng)付款里。
06/03 10:59
84785023
06/03 11:03
那月末結(jié)轉(zhuǎn)呢是借:工會結(jié)余資金貸:行政支出
余倩老師
06/03 11:05
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)做這個分錄。
84785023
06/03 11:21
金額是填支付一半的金額還是福利費的金額都填呢
余倩老師
06/03 14:02
借方的行政支出是填全部的福利費金額。
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