問題已解決
老師好,這個月銷項稅額是10000,進項稅認證是3萬,之前有留底的,所以報稅的時候不用交增值稅,那做賬的時候分錄要怎么做呢?
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速問速答借應(yīng)交稅費交增值稅銷項1萬,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項3萬。
05/31 16:38
84784957
05/31 16:40
不好意思,老師,我寫錯了,進項稅額認證是3000,不是3萬
郭老師
05/31 16:42
借應(yīng)交稅費交增值稅銷項1萬,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項3000
郭老師
05/31 16:43
之前的留底在哪個科目里面掛著?
84784957
05/31 16:45
之前的留底是掛在:應(yīng)交稅費—增值稅留底稅額
郭老師
05/31 16:48
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費留抵稅款。
84784957
05/31 16:52
好的,謝謝老師
郭老師
05/31 16:52
不用客氣,工作愉快。
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