問題已解決
你好,請問23年暫估成本300萬,匯繳前來票來了320w(含稅),這個請問是需要把23年暫估的紅沖,重新做,還是沖兩者之前的差,把稅分離出來
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,都可以的,這兩個方法都行。
05/31 09:15
84785044
05/31 09:18
我是有庫存商品,轉(zhuǎn)到主營成本,那這個多出來的差,還需要再次重庫存轉(zhuǎn)嗎
郭老師
05/31 09:19
你好,不需要的,直接借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款不就可以了。如果你只做差額的做這個。
84785044
05/31 09:21
之前暫估分錄是借:庫存商品100,貸:應(yīng)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品,現(xiàn)在來票130w,這個怎么去做呢
郭老師
05/31 09:22
借利潤分配未分配利潤
進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款30
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