問(wèn)題已解決

你好,請(qǐng)問(wèn)23年暫估成本300萬(wàn),匯繳前來(lái)票來(lái)了320w(含稅),這個(gè)請(qǐng)問(wèn)是需要把23年暫估的紅沖,重新做,還是沖兩者之前的差,把稅分離出來(lái)

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/31 09:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,都可以的,這兩個(gè)方法都行。
2024 05/31 09:15
84785044
2024 05/31 09:18
我是有庫(kù)存商品,轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本,那這個(gè)多出來(lái)的差,還需要再次重庫(kù)存轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2024 05/31 09:19
你好,不需要的,直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款不就可以了。如果你只做差額的做這個(gè)。
84785044
2024 05/31 09:21
之前暫估分錄是借:庫(kù)存商品100,貸:應(yīng)付賬款,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品,現(xiàn)在來(lái)票130w,這個(gè)怎么去做呢
郭老師
2024 05/31 09:22
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款30
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