問(wèn)題已解決

單位沒(méi)有投資,直接有支出怎么記賬

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:05/30 19:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是哪方面的支出了
05/30 19:41
84785012
05/30 19:42
職工工資
84785012
05/30 19:43
交的社保
84785012
05/30 19:43
請(qǐng)問(wèn)老師怎么記賬
劉艷紅老師
05/30 19:43
借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工
84785012
05/30 19:45
有購(gòu)買辦公用品,怎么記賬呢
84785012
05/30 19:46
還有職工實(shí)發(fā)工資
84785012
05/30 19:46
錢付出去了
劉艷紅老師
05/30 19:48
借:管理費(fèi)用-工資. -社保 貸:應(yīng)付職工--工資. -社保 借:應(yīng)付職工--工資. -社保 貸:銀行存款
84785012
05/30 19:58
謝謝老師
劉艷紅老師
05/30 19:59
不客氣,很高興幫你
84785012
05/30 19:59
購(gòu)買辦公用品,賬戶沒(méi)有錢,直接付款
84785012
05/30 19:59
需要怎么記賬呢?
84785012
05/30 20:00
怎么記賬呢,
劉艷紅老師
05/30 20:00
是哪個(gè)付的款了,個(gè)人嗎
84785012
05/30 20:02
個(gè)人付款,墊付
劉艷紅老師
05/30 20:03
計(jì)入其他應(yīng)付款就可以了
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