問題已解決

老師 我購進了一批商品 然后贈送給了客戶 我購進的時候進項稅抵扣了 我贈送客戶的時候(走了廣宣費 未稅金額進的 增值稅再沒管) 對不對

84784991| 提問時間:05/29 16:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好不對,你抵扣了就得視同銷售繳納增值稅
05/29 16:18
84784991
05/29 16:19
那我廣宣費怎么做賬
暖暖老師
05/29 16:19
借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費銷項稅
84784991
05/29 16:19
是需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
暖暖老師
05/29 16:20
做了銷項稅就不要轉(zhuǎn)出
84784991
05/29 16:46
這個是體驗品為了開拓市場也是需要做銷項稅嗎
暖暖老師
05/29 16:46
是的,要不然增值稅鏈條斷了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~