問(wèn)題已解決

老師,我們公司買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),對(duì)方開(kāi)具10萬(wàn)發(fā)票,給我們優(yōu)惠2萬(wàn),現(xiàn)在只需要支付8萬(wàn),發(fā)票金額與付款金額不相符,怎樣入賬呢。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/29 16:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,兩種做法,一種是借應(yīng)付賬款帶營(yíng)業(yè)外收入2萬(wàn),還有一種是借應(yīng)付賬款2萬(wàn),貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 05/29 16:17
84785019
2024 05/29 16:22
老師,第二種做法,就是相當(dāng)于把這優(yōu)惠的部分紅沖了,對(duì)吧。
郭老師
2024 05/29 16:23
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
84785019
2024 05/29 16:26
那好的,明白了,謝謝老師。
郭老師
2024 05/29 16:27
不用客氣,工作愉快。
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