問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)在借方,月底是不是要把這個(gè)轉(zhuǎn)到留抵稅額

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:05/29 15:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,月底的話是需要轉(zhuǎn)的
05/29 15:20
84784979
05/29 15:23
未交增值稅在借方,那我的分錄,借,留抵稅額,貸,未交增值稅
小鎖老師
05/29 15:23
對(duì),貸方是未交增值稅
84784979
05/29 15:47
老師 我要調(diào)整科目,借,預(yù)收:貸銀行。截圖這個(gè)分錄,原材料和生產(chǎn)成本都沖掉,則么做分錄啊
小鎖老師
05/29 15:48
除非你做庫(kù)存商品,借方
84784979
05/29 15:48
這個(gè)截圖比較全
小鎖老師
05/29 15:49
嗯對(duì),是做庫(kù)存商品的
84784979
05/29 15:50
不大明白????
84784979
05/29 15:51
分錄咋做啊
小鎖老師
05/29 15:53
借 庫(kù)存商品? 貸 生產(chǎn)成本? 原材料
84784979
05/29 15:59
老師 我弄錯(cuò)了,借方是預(yù)付不是預(yù)收,要是預(yù)付,想要沖掉生產(chǎn)成本和原材,分錄怎么做呢
小鎖老師
05/29 16:00
預(yù)付再去沖銷生產(chǎn)成本?這個(gè)不可能吧
84784979
05/29 16:03
就上剛才的截圖,我想把生產(chǎn)成本和原材沖掉,最后是借,預(yù)付 貸, 銀行
小鎖老師
05/29 16:04
借 預(yù)付 貸 生產(chǎn)成本,這樣
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