問題已解決

老師,進(jìn)項大于銷項的話,月末可以把多交的稅費轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目,直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了

84785037| 提問時間:2023 02/21 16:11
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
可以的,這個根據(jù)自己實際情況結(jié)轉(zhuǎn)就可以,最終保證科目余額正確就可以
2023 02/21 16:13
84785037
2023 02/21 16:16
借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 1035.21 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 1035.21 分錄這樣寫可以嗎
小寶老師
2023 02/21 16:19
你是沒有認(rèn)證是把
84785037
2023 02/21 16:21
是的,這筆分錄就是認(rèn)證進(jìn)項的
小寶老師
2023 02/21 16:27
可以的,這個直接是留底
84785037
2023 02/21 16:32
好的,那這個分錄是對的嗎
小寶老師
2023 02/21 19:21
對的,對的,沒有問題的哦
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