問題已解決
老師,我們季度報都已經正常預交稅款了,現(xiàn)在年報還繳稅,那繳稅的部分是不是就是因為我調增的那部分需要交的稅的?就是有一些無票費用和業(yè)務招待費才扣除了60%部分
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速問速答你好,同學
是的,就是年度調整后計算的所得稅金額,減去季度預交的,差額就是要補交的
05/28 16:21
84785000
05/28 16:22
老師,我看了,這個年報需要交的稅就是我調增的金額乘以25%就是這些交稅金額的,那證明我的報表填對咯?
冉老師
05/28 16:22
是的,這個是對的,同學
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