問(wèn)題已解決

老師,5月份我們公司收到貨款,貨也發(fā)給客戶了,公司客戶要求6月份開(kāi)發(fā)票,那5月份的賬我該確定收入么?產(chǎn)品已經(jīng)出庫(kù)了,結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了!

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 5月份做未開(kāi)票收入 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 6月份開(kāi)具發(fā)票后把未開(kāi)票收入及結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖 根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票再確認(rèn)收入跟結(jié)轉(zhuǎn)成本
05/27 10:34
bamboo老師
05/27 10:50
5月份先結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的啊 5月份做未開(kāi)票收入 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本? 我前面也說(shuō)了啊 未開(kāi)票收入跟開(kāi)票一樣的寫分錄 只是憑證附件少一張銷售發(fā)票
bamboo老師
05/27 12:00
5月份就應(yīng)該有銷項(xiàng)稅額的哈
bamboo老師
05/27 12:39
沒(méi)開(kāi)票也要寫銷項(xiàng)稅額 5月份繳稅 6月份開(kāi)票,增值稅不需要再交
bamboo老師
05/27 20:37
5月份做未開(kāi)票收入確認(rèn) 申報(bào)繳納增值稅 6月份開(kāi)具發(fā)票后 未開(kāi)票收入紅沖 然后根據(jù)發(fā)票再寫分錄 不影響當(dāng)月
bamboo老師
05/27 21:25
未開(kāi)票收入 確認(rèn)的時(shí)候 對(duì)應(yīng)要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額 并對(duì)應(yīng)納稅申報(bào) 下個(gè)月開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候 未開(kāi)票收入紅字 開(kāi)票藍(lán)字 下個(gè)月就不需要交稅了 這個(gè)您不能理解啊
84785020
05/27 10:49
老師,我5月份先結(jié)轉(zhuǎn)成本不行么?還有做為開(kāi)票收入的分錄怎么寫呢?
84785020
05/27 11:52
老師,你看我寫的分錄對(duì)么?
84785020
05/27 12:24
沒(méi)開(kāi)票也要寫銷項(xiàng)稅額么?那我6月份開(kāi)票,增值稅交到6月份了
84785020
05/27 16:07
那這分錄怎么寫,不是那個(gè)學(xué)開(kāi)票那個(gè)學(xué)交稅么
84785020
05/27 16:08
是那個(gè)月
84785020
05/27 16:14
現(xiàn)在當(dāng)月開(kāi)票稅局系統(tǒng)自動(dòng)顯示銷項(xiàng)票,我開(kāi)到6月份??
84785020
05/27 16:16
老師,我想的是5月份寫銷項(xiàng)稅,6月份開(kāi)票,6月份繳納增值稅
84785020
05/27 21:22
老師,你說(shuō)的我不懂,不過(guò)還是謝謝你
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