問題已解決
我之前暫估入庫的材料已領(lǐng)用完成品已入庫,有部分已經(jīng)銷售,還有的是庫存商品,現(xiàn)在收到發(fā)票了跟暫估的單價不一樣,我該怎么處理啊,分錄怎么做啊?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!不跨年把原分錄紅沖按發(fā)票價格入賬結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,跨年的話用以前年度隨意調(diào)整科目代替損益類科目調(diào)整
2018 04/24 21:59
閱讀 482