問題已解決

老師,這張圖,怎么做分錄

84785021| 提問時間:2024 05/24 11:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,單位購買這些的具體用途是??
2024 05/24 11:42
84785021
2024 05/24 11:42
我們是一個小規(guī)模納稅人呀,超市是一個,給超市用的
鄒老師
2024 05/24 11:43
你好,是你們把貨物銷售給超市嗎??
84785021
2024 05/24 11:47
我們超市買的零配件及部門耗材費用
鄒老師
2024 05/24 11:49
你好,借:銷售費用,貸:銀行存款等科目?
84785021
2024 05/24 11:50
為啥不是管理費用呢 為啥不是呢 為啥呢
鄒老師
2024 05/24 11:51
你好,因為是超市,發(fā)生的相關支出是計入? 銷售費用的?
84785021
2024 05/24 11:52
超市也是一個公司呀 老師 我沒有懂得 啥意思是呢
鄒老師
2024 05/24 11:53
你好,我知道超市也是一個公司。 因為是 超市,是商貿(mào)性質(zhì),發(fā)生的相關支出是計入? 銷售費用? 科目核算
84785021
2024 05/24 12:04
那制作標牌的費用呢5800怎么做分錄
鄒老師
2024 05/24 12:05
你好,制作標牌的費用 借:銷售費用,貸:銀行存款? 等科目?
84785021
2024 05/24 12:09
快遞費71.74招待費200怎么做分錄,銀行付款的
鄒老師
2024 05/24 12:10
你好 借:管理費用—快遞費,管理費用—業(yè)務招待費 貸:銀行存款
84785021
2024 05/24 13:38
老師,我想問一個問題,就是我們的員工申請單在釘釘上打的付款是這個打印費770塊錢,然后發(fā)票也是四月份開的,然后付款是5月6號付的,我現(xiàn)在做五月份的賬,我該怎么做,就是打申請和開發(fā)票都是在四月份,但是付款是在五月份
鄒老師
2024 05/24 13:42
你好 4月份的時候,借:管理費用,貸:其他應付款 5月份的時候,借:其他應付款,貸:銀行存款?
84785021
2024 05/24 13:47
問題是我不知道之前的會計有沒有掛章,在四月份的時候
鄒老師
2024 05/24 13:48
你好,翻一下4月份的憑證,就知道有沒有掛賬啊?
84785021
2024 05/24 13:52
老師,我們平時財務工作中說的往來款,是不是就是跟客戶的跟員工的跟提供貨物跟勞務的人,就是往來款,還有啥補充的嗎
鄒老師
2024 05/24 13:53
你好,往來款有有很多,比如應收,應付,預收,預付,其他應收款,其他應付款?
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