問題已解決
老師,我公司一般納稅人,22年購進固定資產(chǎn)汽車,當時進項已抵扣,現(xiàn)在出售自己的使用過的固定資產(chǎn),沒有開具普票,增值稅該什么申報,填哪幾個表,哪幾欄?
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速問速答一般納稅人附表一13%銷售貨物第五列和第六列
05/23 20:11
84784966
05/23 20:20
就是按正常貨物銷售申報,未票嗎
郭老師
05/23 20:21
對的是的,是這么理解的。
84784966
05/23 20:21
沒有特殊的地方嗎,固定資產(chǎn)清理
郭老師
05/23 20:22
賬上做固定資產(chǎn)清理
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
你這樣做了之后,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。如果你想要一致的話,你把第一個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
84784966
05/23 20:34
但是,我如果開票,是13個點的
郭老師
05/23 20:35
對的是的是13%的稅率。
84784966
05/23 20:35
應(yīng)該不能放其他業(yè)務(wù)收入,對嗎?
郭老師
05/23 20:37
準則里面規(guī)定的是做固定資產(chǎn)清理,但是實際作帳中為了讓它一致,可以做其他業(yè)務(wù)收入。
郭老師
05/23 20:37
那你做了增值稅銷售額之后,你所得稅這個銷售額不包含,所以導(dǎo)致它不一致,不一致有些稅務(wù)局他就會找企業(yè)。
84784966
05/23 20:50
嗯嗯好的,謝謝老師
郭老師
05/23 20:51
不用客氣
工作愉快
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