問(wèn)題已解決

2023年開(kāi)多一張發(fā)票,2024年紅沖,是不是做負(fù)數(shù)分錄就行了?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:05/23 17:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,不是大金額的,就是開(kāi)紅票月記賬負(fù)數(shù),
05/23 17:05
84784958
05/23 17:06
房地產(chǎn)企業(yè),2024年紅沖的話,今年沒(méi)有收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額無(wú)法沖減,怎么處理?
廖君老師
05/23 17:10
您好,那去稅務(wù)大廳更正23年12月增值稅申報(bào)表,帶好公章和原來(lái)發(fā)票,現(xiàn)在的紅沖發(fā)票,我們自已在電子稅務(wù)局操作不了, 同時(shí)要調(diào)整23年年報(bào),匯繳的申報(bào)也是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)
84784958
05/23 17:13
如果當(dāng)年紅沖就在電子稅務(wù)局操作就行,跨年紅沖就要去稅務(wù)大廳嗎?
廖君老師
05/23 17:14
您好,不是這個(gè)意思,我們可以在24年增值稅申報(bào)這個(gè)紅票,您現(xiàn)在不是想不體現(xiàn)在24年收入負(fù)數(shù)么,就去更正上年,這個(gè)自已操作不了
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