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老師,那去年暫估了庫存商品10萬 借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款~暫估款10萬 并結(jié)轉(zhuǎn)成本了 24年取得發(fā)票,會計分錄怎么寫?

84785000| 提問時間:05/23 14:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 借:庫存商品? ?-10? 貸:應(yīng)付賬款~暫估款??-10? 借:庫存商品 10? 貸:應(yīng)付賬款 10
05/23 14:40
84785000
05/23 14:41
之前暫估的庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
小菲老師
05/23 14:41
同學,你好 不要緊的
84785000
05/23 14:42
我這樣沖減的話,庫存商品是負數(shù)
小菲老師
05/23 14:42
同學,你好 不會,一正一負,是抵消的
84785000
05/23 14:43
老師,因為去年暫估庫存同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,所以暫估去年庫存商品是0
84785000
05/23 14:43
我現(xiàn)在沖的話,庫存商品是負數(shù)
小菲老師
05/23 14:44
同學,你好 然后你現(xiàn)在做一個負數(shù),再做一個正數(shù),那就是0
84785000
05/23 14:45
好的我試試
小菲老師
05/23 14:45
不客氣,祝工作順利
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