問題已解決
你好老師,23年有兩筆增值稅做賬計提到稅金及附加,在24年做了更正,請問匯算清繳這兩筆增值稅應該怎么申報
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速問速答你好,同學
增值稅不影響損益科目,不涉及匯算清繳的調整的
05/23 10:19
84784974
05/23 10:24
做賬是這樣的,
計提
借稅金及附加-增值稅,貸應交稅費-應交增值稅
繳納
借應交稅費-應交增值稅
貸銀行存款
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05/23 10:25
數(shù)據(jù)在利潤表中的稅金及附加
冉老師
05/23 10:27
如果實際交納的話,這個不用調整的
冉老師
05/23 10:27
如果更正不用交納,這個分錄要沖回的話,就要納稅調增
84784974
05/23 10:29
每個季度的增值稅都有繳納,只是計提錯了,不需要計提
冉老師
05/23 10:29
這樣的話,納稅調增的,在附表105000其他里面
84784974
05/23 10:34
你好老師,
冉老師
05/23 10:36
在附表105000其他里面,把這一部分納稅調增
84784974
05/23 10:38
老師,哪行呢
冉老師
05/23 10:39
截老師截圖框框的這個的
84784974
05/23 10:39
好的,我知道了,謝謝
冉老師
05/23 10:43
不客氣,同學,祝你工作順利
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