問題已解決

去年12做了一筆暫估做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款暫估,1月全部紅沖了,今年匯算只來了一部分,我想問剩下部分怎么調(diào)整

84784952| 提問時(shí)間:05/22 16:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)!未收到發(fā)票的部分做調(diào)增處理, 借:未分配利潤 貸:管理費(fèi)用 來了發(fā)票記入管理費(fèi)用。
05/22 16:14
84784952
05/22 19:55
不是應(yīng)該做管理費(fèi)用,利潤分配嗎
小碧老師
05/22 21:10
沒有發(fā)票部分的管理費(fèi)用要調(diào)減,不能稅前扣除
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~