問題已解決
老師好,請問,上個月做賬,收到專票當(dāng)成普票做了,沒有抵扣稅金,這個月要怎么才可以把進(jìn)項稅給做進(jìn)來,可以抵扣?
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借管理費用負(fù)數(shù)
05/22 15:24
84784965
05/22 15:33
老師,上個月的賬不要沖銷,直接做這個分錄就可以了嗎
東老師
05/22 15:33
對,直接這么做就可以了。
84784965
05/22 15:44
謝謝老師,是貸管理費用負(fù)數(shù)吧
東老師
05/22 15:45
對,是的管理費用負(fù)數(shù)的
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